题名:
内部控制与风险管理   / 主编池国华, 朱荣 ,
ISBN:
978-7-300-25943-7 价格: CNY45.00
语种:
chi
载体形态:
325页 图 26cm
出版发行:
出版地: 北京 出版社: 中国人民大学出版社 出版日期: 2018
内容提要:
本书基于COSO发布的《内部控制——整合框架》和《企业风险管理——整合框架》,以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》等编写,强调风险在内部控制中的重要性。(1) 结构上,追求“全”,以内部控制五要素框架为基础,突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制,并将风险评估分为风险识别、风险分析与风险应对三章内容。(2) 内容上,追求“新”,力求反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告与操作指南。(3) 形式上,追求“活”,不仅体现在字数上,更主要的是引入了大量的内部控制与风险管理实际案例,同时在每章后增加了思考题与案例分析题。 
主题词:
企业内部管理   风险管理
中图分类法:
F272.35 版次: 5
主要责任者:
池国华 主编
主要责任者:
朱荣 主编
版次:
第2版
责任者附注:
池国华,教授,博士生导师。现任南京审计大学审计科学研究院副院长。兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员。 
责任者附注:
朱荣,东北财经大学会计学院副教授,加拿大西安大略大学国家公派访问学者。