题名:
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内部控制与风险管理 / 主编池国华, 朱荣 , |
ISBN:
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978-7-300-25943-7 价格: CNY45.00 |
语种:
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chi |
载体形态:
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325页 图 26cm |
出版发行:
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出版地: 北京 出版社: 中国人民大学出版社 出版日期: 2018 |
内容提要:
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本书基于COSO发布的《内部控制——整合框架》和《企业风险管理——整合框架》,以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》等编写,强调风险在内部控制中的重要性。(1) 结构上,追求“全”,以内部控制五要素框架为基础,突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制,并将风险评估分为风险识别、风险分析与风险应对三章内容。(2) 内容上,追求“新”,力求反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告与操作指南。(3) 形式上,追求“活”,不仅体现在字数上,更主要的是引入了大量的内部控制与风险管理实际案例,同时在每章后增加了思考题与案例分析题。 |
主题词:
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企业内部管理 风险管理 |
中图分类法:
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F272.35 版次: 5 |
主要责任者:
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池国华 主编 |
主要责任者:
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朱荣 主编 |
版次:
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第2版 |
责任者附注:
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池国华,教授,博士生导师。现任南京审计大学审计科学研究院副院长。兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员。 |
责任者附注:
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朱荣,东北财经大学会计学院副教授,加拿大西安大略大学国家公派访问学者。 |